Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa38.440.004,506.101.190,346.101.190,344.868.616,254.868.616,25
Administração Geral338.604.605,6881.079.409,0481.079.409,0460.066.637,7560.066.637,75
Normatização e Fiscalização14.901.375,003.547.045,643.547.045,641.941.299,481.941.299,48
Tecnologia da Informação5.196.154,001.733.318,151.733.318,15516.656,44516.656,44
Formação de Recursos Humanos374.000,0064.818,3164.818,3114.806,3114.806,31
Comunicação Social3.955.670,183.491.158,503.491.158,5066.052,5066.052,50
Policiamento14.277.469,982.965.171,302.965.171,301.910.738,141.910.738,14
Defesa Civil573.458,73418.386,68418.386,6881.225,8181.225,81
Assistência à Pessoa Idosa6.889.117,731.254.214,931.254.214,93186.582,86186.582,86
Assistência à Criança e ao Adolescente10.921.414,161.702.265,791.702.265,79355.060,91355.060,91
Assistência Comunitária18.043.122,8811.323.512,5711.323.512,572.725.389,952.725.389,95
Previdência do Regime Estatutário274.770.000,0041.555.601,0341.555.601,0341.555.601,0341.555.601,03
Previdência Especial11.870.388,341.457.562,381.457.562,381.457.562,381.457.562,38
Atenção Básica84.838.603,9123.560.051,0823.560.051,0814.992.052,6814.992.052,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial67.082.413,3122.666.586,0122.666.586,0110.699.803,1310.699.803,13
Suporte Profilático e Terapêutico11.479.502,454.772.501,394.772.501,392.117.641,232.117.641,23
Vigilância Sanitária14.828.998,592.862.359,222.862.359,221.980.110,441.980.110,44
Vigilância Epidemiológica2.375.937,14643.471,82643.471,82291.463,16291.463,16
Alimentação e Nutrição1.722.000,00689.704,27689.704,27205.704,23205.704,23
Ensino Fundamental194.563.638,9948.651.089,3448.651.089,3426.709.781,1026.709.781,10
Ensino Profissional296.000,0068.400,0068.400,008.117,228.117,22
Educação Infantil83.636.366,7020.896.446,0820.896.446,0811.223.632,2611.223.632,26
Educação de Jovens e Adultos4.274.518,00589.613,02589.613,02589.613,02589.613,02
Educação Especial3.198.176,001.927.604,801.927.604,80154.190,21154.190,21
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico13.581.080,2012.684.317,3212.684.317,32390.550,63390.550,63
Difusão Cultural1.858.067,13550.915,68550.915,6860.573,0860.573,08
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.780.000,00970.046,65970.046,65139.367,87139.367,87
Infra-estrutura Urbana49.045.881,1423.114.722,3423.114.722,344.424.226,784.424.226,78
Serviços Urbanos47.670.095,4534.516.027,7434.516.027,746.963.343,766.963.343,76
Transportes Coletivos Urbanos1.268.889,801.193.889,801.193.889,80929.889,80929.889,80
Habitação Urbana5.403.130,5077.020,5077.020,502.549,922.549,92
Saneamento Básico Urbano3.406.538,731.930.588,731.930.588,73117.429,80117.429,80
Preservação e Conservação Ambiental1.619.300,121.377.583,951.377.583,95368.187,28368.187,28
Controle Ambiental1.011.375,505.850,005.850,005.850,005.850,00
Recursos Hídricos10.000,000,000,000,000,00
Abastecimento6.100,00600,00600,00110,02110,02
Extensão Rural2.256.922,56293.581,90293.581,9036.041,1436.041,14
Promoção Industrial144.000,00116.417,60116.417,6021.408,9721.408,97
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 08h e 18m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Promoção Comercial959.522,10770.395,76770.395,76251.243,95251.243,95
Turismo925.097,62321.830,99321.830,993.605,343.605,34
Conservação de Energia14.996.878,5310.651.746,7210.651.746,721.977.171,191.977.171,19
Transporte Aéreo1.343.734,611.071.552,281.071.552,28272.537,93272.537,93
Desporto de Rendimento1.225.446,64537.134,28537.134,2877.918,8777.918,87
Desporto Comunitário3.535.256,15988.791,83988.791,8374.018,4374.018,43
Serviço da Dívida Interna32.000.000,003.569.146,483.569.146,483.569.146,483.569.146,48
Outros Encargos Especiais43.474.611,667.173.075,127.173.075,127.173.075,127.173.075,12
Reserva do RPPS184.995.000,000,000,000,000,00
Reserva de Contingência4.953.603,770,000,000,000,00
TOTAL1.624.583.468,48385.936.717,36385.936.717,36211.576.584,85211.576.584,85
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 08h e 18m.